| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 2983 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a publicação do ofício 10951715 enviado em 01/04/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 | 194,60 | 194,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Referente a publicação do ofício 10951715 enviado em 01/04/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 | 194,60 | ||
| 01/04/2025 | UN;1,000;Referente a publicacao do oficio 10951715 enviado em 01 04 2025- PREGAO ELETRONICO No 011 2025/ | 194,60 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2983/2025 | 194,60 | ||
| TOTAL | 194,60 | 194,60 | 194,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||