| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PARAFUSOS RODA COMPLETO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMIONETE F4000 | 20,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PARAFUSOS RODA COMPLETO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMIONETE F4000 | 160,00 | ||
| 08/04/2025 | UN;8,000;PARAFUSOS RODA COMPLETO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETE F4000/ | 160,00 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3197/2025 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||