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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM MOTOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO 3A32 126,00 252,00
2.00 KIT Bruda cabine 195,00 390,00
1.00 DIAFRAGMA 45,00 45,00
2.00 ADPATADOR 45,00 90,00
1.40 MANGUEIRA 42,50 59,50
2.00 CAPA 15,00 30,00
0.60 MANGUEIRA 31,00 18,60
2.00 CAPA 10,00 20,00
2.00 ANEL O 6,00 12,00
1.00 CUICA 485,00 485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 COXIM MOTOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO 3A32 KIT Bruda cabine DIAFRAGMA ADPATADOR MANGUEIRA CAPA MANGUEIRA CAPA ANEL O CUICA 1.402,10
15/04/2025 UN;2,000;COXIM MOTOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 3A32/UN;2,000;KIT Bruda cabine/UN;1,000;DIAFRAGMA/UN;2,000;ADPATADOR/UN;1,400;MANGUEIRA/CAP;2,000;CAPA/UN;0,600;MANGUEIRA/UN;2,000;CAPA/UN;2,000;ANEL O/UN;1,000;CUICA/ 1.402,10
16/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 3516/2025 1.402,10
TOTAL 1.402,10 1.402,10 1.402,10
SALDO A PAGAR 0,00