| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a publicação do ofício 10978076 enviado em 15/04/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025 REGISTRO DE PREÇO | 213,35 | 213,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Referente a publicação do ofício 10978076 enviado em 15/04/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025 REGISTRO DE PREÇO | 213,35 | ||
| 15/04/2025 | UN;1,000;Referente a publicacao do oficio 10978076 enviado em 15 04 2025 - PREGAO ELETRONICO No 015 2025 REGISTRO DE PRECO/ | 213,35 | ||
| 15/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3692/2025 | 213,35 | ||
| TOTAL | 213,35 | 213,35 | 213,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||