Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL CI 3085419739 - COMPETENCIA 01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DA CRIANCA CI 3085301996 - COMPETENCIA 01/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA CI 4002387564 - COMPETENCIA 01/2025 |
1.217,26 |
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| 22/01/2025 |
UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL CI 3085419739 - COMPETENCIA 01 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DA CRIANCA CI 3085301996 - COMPETENCIA 01 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA CI 4002387564 - COMPETENCIA 01 2025/ |
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577,95 |
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| 22/01/2025 |
UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL CI 3085419739 - COMPETENCIA 01 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DA CRIANCA CI 3085301996 - COMPETENCIA 01 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA CI 4002387564 - COMPETENCIA 01 2025/ |
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276,53 |
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| 22/01/2025 |
UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASSISTENCIA SOCIAL CI 3085419739 - COMPETENCIA 01 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DA CRIANCA CI 3085301996 - COMPETENCIA 01 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CASA ANJO DA GUARDA CI 4002387564 - COMPETENCIA 01 2025/ |
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362,78 |
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| 24/01/2025 |
PAGAMENTO REF. EMPENHO 372/2025 |
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577,95 |
| 24/01/2025 |
PAGAMENTO REF. EMPENHO 372/2025 |
|
|
276,53 |
| 24/01/2025 |
PAGAMENTO REF. EMPENHO 372/2025 |
|
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362,78 |
| TOTAL |
1.217,26 |
1.217,26 |
1.217,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |