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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO WAGNER LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3733 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: OUTROS NIVEIS DE ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PNAE -PROGR NAC ALIMENTO ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação. REFERENTE AO EMPENHO 12481 ESTORNADO DEVIDO NOTA FISCAL NÃO TER SIDO ENVIADA DENTRO DO PRAZO DO FECHAMENTO DO ANO DE 2024. 21,49 64,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação. REFERENTE AO EMPENHO 12481 ESTORNADO DEVIDO NOTA FISCAL NÃO TER SIDO ENVIADA DENTRO DO PRAZO DO FECHAMENTO DO ANO DE 2024. 64,47
15/04/2025 UN;3,000;Agua 20 litros: agua mineral sem gas, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame - entrega no maximo em 24 horas da solicitacao. REFERENTE AO EMPENHO 12481 ESTORNADO DEVIDO NOTA FISCAL NAO TER SIDO ENVIADA DENTRO DO PRAZO DO FECHAMENTO DO ANO DE 2024./ 64,47
15/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 3733/2025 0,77
23/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 3733/2025 63,70
TOTAL 64,47 64,47 64,47
SALDO A PAGAR 0,00