O Município de Ronda Alta - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLORICULTURA E BAZAR MI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3921 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Galhos de tango natural 5,00 50,00
2.00 Vaso plástico 22,00 44,00
2.00 Arandela de parede 20,00 40,00
2.00 Argila 8,00 16,00
3.00 Galhos grandes artificiais de decoração 18,00 54,00
1.00 Galho artificial de flor de decoração 15,00 15,00
1.00 Galho artificial de decoração 13,00 13,00
7.00 Galho artificial grande de flores 19,00 133,00
1.00 Galho artificial grande - material para decoração para as escolas de ensino fundamental 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 Galhos de tango natural Vaso plástico Arandela de parede Argila Galhos grandes artificiais de decoração Galho artificial de flor de decoração Galho artificial de decoração Galho artificial grande de flores Galho artificial grande - material para decoração para as escolas de ensino fundamental 374,00
24/04/2025 UN;10,000;Galhos de tango natural/UN;2,000;Vaso plastico/UN;2,000;Arandela de parede/UN;2,000;Argila/UN;3,000;Galhos grandes artificiais de decoracao/UN;1,000;Galho artificial de flor de decoracao/UN;1,000;Galho artificial de decoracao/UN;7,000;Galho artificial grande de flores/UN;1,000;Galho artificial grande - material para decoracao para as escolas de ensino fundamental/ 374,00
24/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 3921/2025 374,00
TOTAL 374,00 374,00 374,00
SALDO A PAGAR 0,00