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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVUIÇOS PRENSAGEM DE MANGUEIRA DE CUICA DE VEICULO DE PLACA IMK 3819 120,00 120,00
1.00 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CAIXA DE CAMBIO VEICULO DE PLACA ISI9H60 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 SERVUIÇOS PRENSAGEM DE MANGUEIRA DE CUICA DE VEICULO DE PLACA IMK 3819 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CAIXA DE CAMBIO VEICULO DE PLACA ISI9H60 1.400,00
19/05/2025 UN;1,000;SERVUICOS PRENSAGEM DE MANGUEIRA DE CUICA DE VEICULO DE PLACA IMK 3819/UN;1,000;SERVICOS DE MAO DE OBRA CAIXA DE CAMBIO VEICULO DE PLACA ISI9H60/ 1.280,00
19/05/2025 UN;1,000;SERVUICOS PRENSAGEM DE MANGUEIRA DE CUICA DE VEICULO DE PLACA IMK 3819/UN;1,000;SERVICOS DE MAO DE OBRA CAIXA DE CAMBIO VEICULO DE PLACA ISI9H60/ 120,00
20/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 3962/2025 1.280,00
20/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 3962/2025 120,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00