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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E F

Dados do Empenho
Número do empenho: 4051 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Tubo Soldável PVC Água 20 Barra com 06 metros 11,54 11.540,00
1000.00 Tubo Soldável PVC Água 25 Barra com 06 metros 13,63 13.630,00
1500.00 Tubo Soldável PVC Água 32 mm – Barra com 06 metros 25,07 37.605,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 Tubo Soldável PVC Água 20 Barra com 06 metros Tubo Soldável PVC Água 25 Barra com 06 metros Tubo Soldável PVC Água 32 mm – Barra com 06 metros 3.888,35
19/05/2025 UN;25,000;Tubo Soldavel PVC Agua 20 Barra com 06 metros/UN;25,000;Tubo Soldavel PVC Agua 25 Barra com 06 metros/UN;130,000;Tubo Soldavel PVC Agua 32 mm - Barra com 06 metros/ 3.888,35
20/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 4051/2025 3.888,35
TOTAL 3.888,35 3.888,35 3.888,35
SALDO A PAGAR 0,00