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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 431 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA DO PINHAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA MB 1113 VERMELHO 82,30 82,30
2.00 CHAPA GARFO EMBRIAGEM 29,30 58,60
1.00 GARFO EMBRIAGEM 135,40 135,40
1.00 RETENTOR PINHAO 91,70 91,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 PORCA DO PINHAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA MB 1113 VERMELHO CHAPA GARFO EMBRIAGEM GARFO EMBRIAGEM RETENTOR PINHAO 368,00
27/01/2025 UN;1,000;PORCA DO PINHAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA MB 1113 VERMELHO/UN;2,000;CHAPA GARFO EMBRIAGEM/UN;1,000;GARFO EMBRIAGEM/UN;1,000;RETENTOR PINHAO/ 368,00
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 431/2025 368,00
TOTAL 368,00 368,00 368,00
SALDO A PAGAR 0,00