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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 445 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA PRIMEIRA DIANTEIRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32 830,00 830,00
1.00 PINO DE CENTRO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32 30,00 30,00
6.00 UNIAO EMENDA 10,00 60,00
8.00 PARRAFUSOS 18,00 144,00
8.00 PORCA TRAÇADO 20,80 166,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 MOLA PRIMEIRA DIANTEIRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32 PINO DE CENTRO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32 UNIAO EMENDA PARRAFUSOS PORCA TRAÇADO 1.230,40
27/01/2025 UN;1,000;MOLA PRIMEIRA DIANTEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32/UN;1,000;PINO DE CENTRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32/UN;6,000;UNIAO EMENDA/UN;8,000;PARRAFUSOS/UN;8,000;PORCA TRACADO/ 370,40
27/01/2025 UN;1,000;MOLA PRIMEIRA DIANTEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32/UN;1,000;PINO DE CENTRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TROCA DE PRIMEIRA MOLA DE VEICULO DE PLACA IQN 3A32/UN;6,000;UNIAO EMENDA/UN;8,000;PARRAFUSOS/UN;8,000;PORCA TRACADO/ 860,00
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 445/2025 370,40
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 445/2025 860,00
TOTAL 1.230,40 1.230,40 1.230,40
SALDO A PAGAR 0,00