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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 452 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 GRAMPO MOLA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN 3A31 64,00 256,00
4.00 PINO MOLA 36,00 144,00
2.00 SUPORTE MOLA DIANTEIRO 636,00 1.272,00
2.00 SUPORTE MOLA TRASEIRA 237,40 474,80
8.00 PORCA 4,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 GRAMPO MOLA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN 3A31 PINO MOLA SUPORTE MOLA DIANTEIRO SUPORTE MOLA TRASEIRA PORCA 2.178,80
27/01/2025 UN;4,000;GRAMPO MOLA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA IQN 3A31/UN;4,000;PINO MOLA/UN;2,000;SUPORTE MOLA DIANTEIRO/UN;2,000;SUPORTE MOLA TRASEIRA/UN;8,000;PORCA/ 2.178,80
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 452/2025 2.178,80
TOTAL 2.178,80 2.178,80 2.178,80
SALDO A PAGAR 0,00