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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 461 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 FUSIVEL FACA 1,00 40,00
3.00 RELE AUXILIAR 402 45,00 135,00
4.00 RELE AUXILIAR 502 DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IUS0827 55,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 FUSIVEL FACA RELE AUXILIAR 402 RELE AUXILIAR 502 DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IUS0827 395,00
27/01/2025 UN;40,000;FUSIVEL FACA/UN;3,000;RELE AUXILIAR 402/UN;4,000;RELE AUXILIAR 502 DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PLACA IUS0827/ 395,00
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 461/2025 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00