| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RRX CRONOTACOGRAFOS, COMÉRCIO, INSTALAÇÃO, CONSERT |
| Número do empenho: | 4620 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.152, DE 09/07/2024 CAP. III ARTIGO 11. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.152, DE 09/07/2024 CAP. III ARTIGO 11. | 2.800,00 | ||
| 28/05/2025 | UN;1,000;REALIZACAO DE COTACAO CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 2.152, DE 09 07 2024 CAP. III ARTIGO 11./ | 2.800,00 | ||
| 02/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4620/2025 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||