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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO WAGNER LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4689 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ÁGUA MINERAL 20L 21,49 85,96
48.00 ÁGUA MINERAL C/ GAS 510ML 0,95 45,60
48.00 ÁGUA MINERAL S/ GAS 510ML - SUBSTITUIÇÃO DA REQUISIÇÃO 23475 0,84 40,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 ÁGUA MINERAL 20L ÁGUA MINERAL C/ GAS 510ML ÁGUA MINERAL S/ GAS 510ML - SUBSTITUIÇÃO DA REQUISIÇÃO 23475 171,88
16/06/2025 UN;4,000;AGUA MINERAL 20L/UN;48,000;AGUA MINERAL C GAS 510ML/UN;48,000;AGUA MINERAL S GAS 510ML - SUBSTITUICAO DA REQUISICAO 23475/ 171,88
16/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 4689/2025 2,06
23/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 4689/2025 169,82
TOTAL 171,88 171,88 171,88
SALDO A PAGAR 0,00