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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4727 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA FLUXO C RETOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO IVH 3G11 796,40 796,40
1.00 JG LONA FREIO 273,70 273,70
1.00 REBITES P LONA FREIO 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 VALVULA FLUXO C RETOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO IVH 3G11 JG LONA FREIO REBITES P LONA FREIO 1.135,10
12/06/2025 UN;1,000;VALVULA FLUXO C RETOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO IVH 3G11/UN;1,000;JG LONA FREIO/UN;1,000;REBITES P LONA FREIO/ 1.135,10
13/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 4727/2025 1.135,10
TOTAL 1.135,10 1.135,10 1.135,10
SALDO A PAGAR 0,00