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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA AUTO CENTER BERTUOLI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS REFRIGERANTE RI 134 MATERIAL GAS PARA AR CONDICIONADO DE ROLO DYNAPAC 300,00 300,00
1.00 GAS REFRIGERANTE R1134 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROIESCAVADEIRA JHON DERRE 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 GAS REFRIGERANTE RI 134 MATERIAL GAS PARA AR CONDICIONADO DE ROLO DYNAPAC GAS REFRIGERANTE R1134 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROIESCAVADEIRA JHON DERRE 650,00
23/07/2025 UN;1,000;GAS REFRIGERANTE RI 134 MATERIAL GAS PARA AR CONDICIONADO DE ROLO DYNAPAC/UN;1,000;GAS REFRIGERANTE R1134 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROIESCAVADEIRA JHON DERRE/ 350,00
23/07/2025 UN;1,000;GAS REFRIGERANTE RI 134 MATERIAL GAS PARA AR CONDICIONADO DE ROLO DYNAPAC/UN;1,000;GAS REFRIGERANTE R1134 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROIESCAVADEIRA JHON DERRE/ 300,00
24/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 4764/2025 350,00
24/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 4764/2025 300,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00