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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5057 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 polia zen 5663 393,00 393,00
1.00 1 regulador IK 5030 348,00 348,00
1.00 1 conjunto de doidos IK 3039 271,00 271,00
1.00 1 conjunto de doidos IK 3039 96,00 96,00
1.00 1 rolamento 620 71,00 71,00
3.00 diodo ga 1113 25,00 75,00
1.00 1 rotor 180 amperes 630,00 630,00
2.00 terminal de bateria Placa isv8a92 Quilômetros 696018 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 1 polia zen 5663 1 regulador IK 5030 1 conjunto de doidos IK 3039 1 conjunto de doidos IK 3039 1 rolamento 620 diodo ga 1113 1 rotor 180 amperes terminal de bateria Placa isv8a92 Quilômetros 696018 1.954,00
19/05/2025 UN;1,000;1 polia zen 5663/UN;1,000;1 regulador IK 5030/UN;1,000;1 conjunto de doidos IK 3039/UN;1,000;1 conjunto de doidos IK 3039/UN;1,000;1 rolamento 620/UN;3,000;diodo ga 1113/UN;1,000;1 rotor 180 amperes/UN;2,000;terminal de bateria Placa isv8a92 Quilometros 696018/ 1.954,00
20/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5057/2025 1.954,00
TOTAL 1.954,00 1.954,00 1.954,00
SALDO A PAGAR 0,00