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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5063 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT CONECÇOES SOLDAVEL MATERIAL PARA REDE DE AGUA NA BRILHANTE E COMUNIDADE MACALI I 60,00 60,00
1.00 TUBO DE COLA SOLDAVEL 175 ML ADESIVO PLASTICO 26,00 26,00
2.00 VEDA ROSCA 18MMX50MM 9,79 19,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 KIT CONECÇOES SOLDAVEL MATERIAL PARA REDE DE AGUA NA BRILHANTE E COMUNIDADE MACALI I TUBO DE COLA SOLDAVEL 175 ML ADESIVO PLASTICO VEDA ROSCA 18MMX50MM 105,58
19/05/2025 UN;1,000;KIT CONECCOES SOLDAVEL MATERIAL PARA REDE DE AGUA NA BRILHANTE E COMUNIDADE MACALI I/UN;1,000;TUBO DE COLA SOLDAVEL 175 ML ADESIVO PLASTICO/UN;2,000;VEDA ROSCA 18MMX50MM/ 105,58
20/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5063/2025 105,58
TOTAL 105,58 105,58 105,58
SALDO A PAGAR 0,00