| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5072 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTA LAMPADA C/RABICHO | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | VERNIZ CORAL 3,6 L MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALDERI FACCHI. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | PORTA LAMPADA C/RABICHO VERNIZ CORAL 3,6 L MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALDERI FACCHI. | 110,00 | ||
| 19/05/2025 | UN;2,000;PORTA LAMPADA C RABICHO/UN;1,000;VERNIZ CORAL 3,6 L MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ALDERI FACCHI./ | 110,00 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5072/2025 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||