O Município de Ronda Alta - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL DE CONTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5076 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INDIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
Função: Direitos da Cidadania
Subfunção: Assistência aos Povos Indígenas
Projeto / Atividade: MANUT SEC INDIO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 A presente requisição visa à aquisição de 4 (quatro) lixeiras plásticas de 240 litros, com rodas e pedal, para uso na área indígena, visando melhorar a coleta e o acondicionamento de resíduos. Foram realizadas três cotações, sendo escolhida a proposta mais econômica, no valor de R$ 750,00 por unidade (total de R$ 3.000,00). A despesa será coberta pela dotação nº 140148. 750,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 A presente requisição visa à aquisição de 4 (quatro) lixeiras plásticas de 240 litros, com rodas e pedal, para uso na área indígena, visando melhorar a coleta e o acondicionamento de resíduos. Foram realizadas três cotações, sendo escolhida a proposta mais econômica, no valor de R$ 750,00 por unidade (total de R$ 3.000,00). A despesa será coberta pela dotação nº 140148. 3.000,00
18/06/2025 UN;4,000;A presente requisicao visa a aquisicao de 4 (quatro) lixeiras plasticas de 240 litros, com rodas e pedal, para uso na area indigena, visando melhorar a coleta e o acondicionamento de residuos. Foram realizadas tres cotacoes, sendo escolhida a proposta mais economica, no valor de R$ 750,00 por unidade (total de R$ 3.000,00). A despesa sera coberta pela dotacao no 140148./ 3.000,00
24/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5076/2025 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00