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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5087 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 AREIA PARA REVENDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D ETREVOS DE ACESSO A CIDADE DE RONDA ALTA 230,00 115,00
12.00 TRELICE 6 METROS 6,0X3,2X4,0M 10,00 120,00
4.00 CAL HIDRATADO SACO 20 KG 17,00 68,00
4.00 CIMENTO SACO 50 KG 38,00 152,00
3.00 FERRO 10 MM 65,00 195,00
2.00 CIMENTO SACO 50 KG 39,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 AREIA PARA REVENDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D ETREVOS DE ACESSO A CIDADE DE RONDA ALTA TRELICE 6 METROS 6,0X3,2X4,0M CAL HIDRATADO SACO 20 KG CIMENTO SACO 50 KG FERRO 10 MM CIMENTO SACO 50 KG 728,00
21/05/2025 UN;0,500;AREIA PARA REVENDA MATERIAL PARA MANUTENCAO D ETREVOS DE ACESSO A CIDADE DE RONDA ALTA/UN;12,000;TRELICE 6 METROS 6,0X3,2X4,0M/UN;4,000;CAL HIDRATADO SACO 20 KG/UN;4,000;CIMENTO SACO 50 KG/UN;3,000;FERRO 10 MM/UN;2,000;CIMENTO SACO 50 KG/ 728,00
21/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5087/2025 728,00
TOTAL 728,00 728,00 728,00
SALDO A PAGAR 0,00