| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COLA FRIA CV 02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONCERTO DE PNEUS | 47,00 | 141,00 |
| 2.00 | COLA CIMENTO | 42,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | COLA FRIA CV 02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONCERTO DE PNEUS COLA CIMENTO | 225,00 | ||
| 21/05/2025 | UN;3,000;COLA FRIA CV 02 MATERIAL PARA MANUTENCAO CONCERTO DE PNEUS/UN;2,000;COLA CIMENTO/ | 225,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5125/2025 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||