| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO LADO DIREITO, DIANTEIRO. PLACA IWN0C81 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | VIDRO LADO DIREITO, DIANTEIRO. PLACA IWN0C81 | 300,00 | ||
| 23/05/2025 | UN;1,000;VIDRO LADO DIREITO, DIANTEIRO. PLACA IWN0C81/ | 300,00 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5187/2025 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||