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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AP 7998 TEC FIL 120,00 120,00
1.00 PSC 706 175,00 175,00
1.00 PSL 283 NEW HOLAND 763 99,00 99,00
1.00 R120 LJ-10M-AQ-II-RA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IXI7J44 225,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 AP 7998 TEC FIL PSC 706 PSL 283 NEW HOLAND 763 R120 LJ-10M-AQ-II-RA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IXI7J44 619,00
27/01/2025 UN;1,000;AP 7998 TEC FIL/UN;1,000;PSC 706/UN;1,000;PSL 283 NEW HOLAND 763/UN;1,000;R120 LJ-10M-AQ-II-RA DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PLACA IXI7J44/ 619,00
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 523/2025 619,00
TOTAL 619,00 619,00 619,00
SALDO A PAGAR 0,00