| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRCEU ADEMAR CENCI ME |
| Número do empenho: | 5241 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA CONSERTO COMPRENSSOR DE AR 40 MAX DA SECRETARIA DE OBRAS | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | MAO DE OBRA CONSERTO COMPRENSSOR DE AR 40 MAX DA SECRETARIA DE OBRAS | 900,00 | ||
| 28/05/2025 | UN;1,000;MAO DE OBRA CONSERTO COMPRENSSOR DE AR 40 MAX DA SECRETARIA DE OBRAS/ | 900,00 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5241/2025 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||