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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS TELMO TURRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5262 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE FAROL DE LED 168,00 168,00
1.00 SUPORTE FAROL DE LED 168,00 168,00
1.00 TB VEDAÇÃO PUSS 79,00 79,00
1.00 MATERIAL D SOLDA PLACA ISV8A92 KM 071396 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 SUPORTE FAROL DE LED SUPORTE FAROL DE LED TB VEDAÇÃO PUSS MATERIAL D SOLDA PLACA ISV8A92 KM 071396 475,00
26/05/2025 UN;1,000;SUPORTE FAROL DE LED/UN;1,000;SUPORTE FAROL DE LED/UN;1,000;TB VEDACAO PUSS/UN;1,000;MATERIAL D SOLDA PLACA ISV8A92 KM 071396/ 475,00
26/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5262/2025 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00