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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROTOR 35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MB VERMELHO 296,00 296,00
1.00 ESTATOR 35 240,00 240,00
1.00 CONJUNTO DIODO 1003 139,00 139,00
1.00 SUPORTE ESCOVA INIFAAP2201 53,00 53,00
1.00 ROLAMENTO 62261 76,00 76,00
1.00 ROLAMENTO 6303 69,00 69,00
2.00 BUCHA 3701 88,00 176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 ROTOR 35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MB VERMELHO ESTATOR 35 CONJUNTO DIODO 1003 SUPORTE ESCOVA INIFAAP2201 ROLAMENTO 62261 ROLAMENTO 6303 BUCHA 3701 1.049,00
28/05/2025 UN;1,000;ROTOR 35 MATERIAL PARA MANUTENCAO MB VERMELHO/UN;1,000;ESTATOR 35/UN;1,000;CONJUNTO DIODO 1003/UN;1,000;SUPORTE ESCOVA INIFAAP2201/UN;1,000;ROLAMENTO 62261/UN;1,000;ROLAMENTO 6303/UN;2,000;BUCHA 3701/ 1.049,00
05/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5408/2025 1.049,00
TOTAL 1.049,00 1.049,00 1.049,00
SALDO A PAGAR 0,00