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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5453 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO
Unidade: ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRELHA 15X15 INOX 32,00 32,00
3.00 SIFAO 1,5 SANFONADO 15,00 45,00
1.00 ESPUDE 1X1,5 19,00 19,00
2.00 BUCHA COM PARAFUSO N°10 10,00 20,00
2.00 BRACADEIRA 4,00 8,00
1.00 TORNEIRA JARDIM 5,00 5,00
1.00 VEDA ROSCA 5METROS 5,00 5,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 50,00 50,00
1.00 LAMPADA LED 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 GRELHA 15X15 INOX SIFAO 1,5 SANFONADO ESPUDE 1X1,5 BUCHA COM PARAFUSO N°10 BRACADEIRA TORNEIRA JARDIM VEDA ROSCA 5METROS CAIXA DE DESCARGA EXTERNA LAMPADA LED 214,00
28/05/2025 UN;1,000;GRELHA 15X15 INOX/UN;3,000;SIFAO 1,5 SANFONADO/UN;1,000;ESPUDE 1X1,5/UN;2,000;BUCHA COM PARAFUSO No10/UN;2,000;BRACADEIRA/UN;1,000;TORNEIRA JARDIM/UN;1,000;VEDA ROSCA 5METROS/UN;1,000;CAIXA DE DESCARGA EXTERNA/UN;1,000;LAMPADA LED/ 214,00
11/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5453/2025 214,00
TOTAL 214,00 214,00 214,00
SALDO A PAGAR 0,00