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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5708 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
750.00 Salgados diversos tipos COQUETEL, sortidos: fritos e/ou assados, recheados com carne, frango, presunto, queijo, calabresa, salsicha (risoles, assado, coxinha, croquete, bolinhas de queijo, barquetes, enroladinhos). Somente serão recebidos os produtos que tenham sido fabricados e embalados no dia da entrega. 33,90 25.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 Salgados diversos tipos COQUETEL, sortidos: fritos e/ou assados, recheados com carne, frango, presunto, queijo, calabresa, salsicha (risoles, assado, coxinha, croquete, bolinhas de queijo, barquetes, enroladinhos). Somente serão recebidos os produtos que tenham sido fabricados e embalados no dia da entrega. 61,02
04/06/2025 KG;1,800;Salgados diversos tipos COQUETEL, sortidos: fritos e ou assados, recheados com carne, frango, presunto, queijo, calabresa, salsicha (risoles, assado, coxinha, croquete, bolinhas de queijo, barquetes, enroladinhos). Somente serao recebidos os produtos que tenham sido fabricados e embalados no dia da entrega./ 61,02
23/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5708/2025 61,02
TOTAL 61,02 61,02 61,02
SALDO A PAGAR 0,00