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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5723 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ademir joão tartaro 212,00 212,00
2.00 balduino reinehr 212,00 424,00
1.00 celso franciozi 212,00 212,00
1.00 germano de carli 212,00 212,00
1.00 isaque salomeu de matos 212,00 212,00
1.00 ivo tonello 212,00 212,00
1.00 jadson luigi coutinho 212,00 212,00
1.00 larissa dos santos de jesus 212,00 212,00
1.00 lisiane vorma nava 212,00 212,00
1.00 lovaine seni rodrigues da silva 212,00 212,00
1.00 luiz orlandi 212,00 212,00
1.00 maria gabriela arsego dias 212,00 212,00
1.00 maria onivia da silva 212,00 212,00
1.00 maristela alves de castro 212,00 212,00
1.00 rafaela oliveira de souza 212,00 212,00
1.00 vinicius oliveiro 212,00 212,00
1.00 vitoria aparecida chagas lopes CONSULTAS ESPECIALIZADAS 212,00 212,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 ademir joão tartaro balduino reinehr celso franciozi germano de carli isaque salomeu de matos ivo tonello jadson luigi coutinho larissa dos santos de jesus lisiane vorma nava lovaine seni rodrigues da silva luiz orlandi maria gabriela arsego dias maria onivia da silva maristela alves de castro rafaela oliveira de souza vinicius oliveiro vitoria aparecida chagas lopes CONSULTAS ESPECIALIZADAS 3.816,00
14/07/2025 UN;1,000;ademir joao tartaro/UN;2,000;balduino reinehr/UN;1,000;celso franciozi/UN;1,000;germano de carli/UN;1,000;isaque salomeu de matos/UN;1,000;ivo tonello/UN;1,000;jadson luigi coutinho/UN;1,000;larissa dos santos de jesus/UN;1,000;lisiane vorma nava/UN;1,000;lovaine seni rodrigues da silva/UN;1,000;luiz orlandi/UN;1,000;maria gabriela arsego dias/UN;1,000;maria onivia da silva/UN;1,000;maris 3.816,00
14/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5723/2025 3.816,00
TOTAL 3.816,00 3.816,00 3.816,00
SALDO A PAGAR 0,00