| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 5749 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBSTITUI EMPENHO 1622 DE MATERIAIS HOSPITARES CONISA | 5.055,00 | 5.055,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | SUBSTITUI EMPENHO 1622 DE MATERIAIS HOSPITARES CONISA | 5.055,00 | ||
| 19/08/2025 | UN;1,000;SUBSTITUI EMPENHO 1622 DE MATERIAIS HOSPITARES CONISA/ | 5.055,00 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5749/2025 | 5.055,00 | ||
| TOTAL | 5.055,00 | 5.055,00 | 5.055,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||