| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE EMEI VO ELMIRA GUILAND 2135003-5 - COMPETENCIA 01/2025 | 132,98 | 132,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | FORNECIMENTO DE EMEI VO ELMIRA GUILAND 2135003-5 - COMPETENCIA 01/2025 | 132,98 | ||
| 29/01/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE EMEI VO ELMIRA GUILAND 2135003-5 - COMPETENCIA 01 2025/ | 132,98 | ||
| 31/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 577/2025 | 132,98 | ||
| 31/01/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 577/2025 | -132,98 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 577/2025 | 132,98 | ||
| TOTAL | 132,98 | 132,98 | 132,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||