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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 579 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEKAL DESENGRAXANTE EC 50 L MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEICULOS DA FRORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 175,00 175,00
1.00 MEKAL MEKACIL 50 L 175,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 MEKAL DESENGRAXANTE EC 50 L MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEICULOS DA FRORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEKAL MEKACIL 50 L 350,00
29/01/2025 UN;1,000;MEKAL DESENGRAXANTE EC 50 L MATERIAL PARA MANUTENCAO LAVAGEM DE VEICULOS DA FRORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/UN;1,000;MEKAL MEKACIL 50 L/ 350,00
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 579/2025 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00