| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BRISOLA FERRONATTO - MEI |
| Número do empenho: | 5918 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PINTURA EM BANHEIROS E PECAS DE FRRAMENTAS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | SERVIÇOS DE PINTURA EM BANHEIROS E PECAS DE FRRAMENTAS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2.800,00 | ||
| 05/06/2025 | UN;1,000;SERVICOS DE PINTURA EM BANHEIROS E PECAS DE FRRAMENTAS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ | 2.800,00 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5918/2025 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||