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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5990 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LITROS DE OLIO CX DE CAMBIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ISI9H60 48,00 240,00
5.00 LITROS QUEROSENE MATERIAL LIMPESA 25,00 125,00
1.00 SILICONE CINZA 58,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 LITROS DE OLIO CX DE CAMBIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ISI9H60 LITROS QUEROSENE MATERIAL LIMPESA SILICONE CINZA 423,00
06/06/2025 UN;5,000;LITROS DE OLIO CX DE CAMBIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA ISI9H60/UN;5,000;LITROS QUEROSENE MATERIAL LIMPESA/UN;1,000;SILICONE CINZA/ 423,00
10/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5990/2025 423,00
TOTAL 423,00 423,00 423,00
SALDO A PAGAR 0,00