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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6191 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Areia Média 119,00 238.000,00
250.00 Barra De Ferro 5/16 (8 Mm) 31,22 7.805,00
2000.00 Brita Nº 1 58,00 116.000,00
1200.00 Cal Hidratada Saca De 20kg. 16,50 19.800,00
1500.00 Cimento Saco De 50 Kg 44,65 66.975,00
100.00 Telhas De Fibrocimento 1.83 6 Mm 45,40 4.540,00
400.00 Treliças 08 Cm 6 M 40,00 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 Areia Média Barra De Ferro 5/16 (8 Mm) Brita Nº 1 Cal Hidratada Saca De 20kg. Cimento Saco De 50 Kg Telhas De Fibrocimento 1.83 6 Mm Treliças 08 Cm 6 M 1.538,34
11/06/2025 T;3,000;Areia Media/UN;2,000;Barra De Ferro 5 16 (8 Mm)/T;3,000;Brita No 1/UN;4,000;Cal Hidratada Saca De 20kg./UN;10,000;Cimento Saco De 50 Kg/UN;6,000;Telhas De Fibrocimento 1.83 6 Mm/UN;4,000;Trelicas 08 Cm 6 M/ 1.538,34
16/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6191/2025 1.538,34
TOTAL 1.538,34 1.538,34 1.538,34
SALDO A PAGAR 0,00