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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6257 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT.SALOES, GINASIOS E QUADRAS D
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REFLETOR LED 200 120,00 480,00
20.00 CABO 2X2,5 7,00 140,00
3.00 CANALETAS COM ADESIVO 15,00 45,00
2.00 PAFLON 10,00 20,00
8.00 TOMADA MODULO 10,00 80,00
8.00 CX PARA TOMADA MODULO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO 10,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 REFLETOR LED 200 CABO 2X2,5 CANALETAS COM ADESIVO PAFLON TOMADA MODULO CX PARA TOMADA MODULO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO 845,00
12/06/2025 UN;4,000;REFLETOR LED 200/UN;20,000;CABO 2X2,5/UN;3,000;CANALETAS COM ADESIVO/UN;2,000;PAFLON/UN;8,000;TOMADA MODULO/UN;8,000;CX PARA TOMADA MODULO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO/ 845,00
16/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6257/2025 845,00
TOTAL 845,00 845,00 845,00
SALDO A PAGAR 0,00