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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6267 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CANO 20 5,00 60,00
2.00 JOELHO 20 2,00 4,00
1.00 JOELHO 20 X1/2 5,00 5,00
1.00 VEDA ROSCA 5,00 5,00
1.00 TRONEIRA PRETA 5,00 5,00
5.00 ABRACADEIRA ALUM. 1,00 5,00
40.00 PARAFUSO BROCANTE 0,50 20,00
3.00 CARTELA PARAFUSO 5,00 15,00
2.00 FECHADURA EXTERNA 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 CANO 20 JOELHO 20 JOELHO 20 X1/2 VEDA ROSCA TRONEIRA PRETA ABRACADEIRA ALUM. PARAFUSO BROCANTE CARTELA PARAFUSO FECHADURA EXTERNA 269,00
12/06/2025 M;12,000;CANO 20/UN;2,000;JOELHO 20/UN;1,000;JOELHO 20 X1 2/UN;1,000;VEDA ROSCA/UN;1,000;TRONEIRA PRETA/UN;5,000;ABRACADEIRA ALUM./UN;40,000;PARAFUSO BROCANTE/UN;3,000;CARTELA PARAFUSO/UN;2,000;FECHADURA EXTERNA/ 269,00
16/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6267/2025 269,00
TOTAL 269,00 269,00 269,00
SALDO A PAGAR 0,00