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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6291 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARTO NORMAL PACIENTE ALEXANDRA LEMES DA SILVA 1.000,00 1.000,00
1.00 PARTO NORMAL PACIENTE FRANCIELI FORTUNATO BENTO 1.000,00 1.000,00
1.00 PARTO CESARIANO PACIENTE GIOVANA DE MORAES ZAMARCHI 1.000,00 1.000,00
1.00 PARTO NORMAL PACIENTE KEVELIN KASSANDRA APOLINARIO AUXILIO REDE CEGONHA COMP MAIO 2025 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 PARTO NORMAL PACIENTE ALEXANDRA LEMES DA SILVA PARTO NORMAL PACIENTE FRANCIELI FORTUNATO BENTO PARTO CESARIANO PACIENTE GIOVANA DE MORAES ZAMARCHI PARTO NORMAL PACIENTE KEVELIN KASSANDRA APOLINARIO AUXILIO REDE CEGONHA COMP MAIO 2025 4.000,00
30/06/2025 UN;1,000;PARTO NORMAL PACIENTE ALEXANDRA LEMES DA SILVA/UN;1,000;PARTO NORMAL PACIENTE FRANCIELI FORTUNATO BENTO/UN;1,000;PARTO CESARIANO PACIENTE GIOVANA DE MORAES ZAMARCHI/UN;1,000;PARTO NORMAL PACIENTE KEVELIN KASSANDRA APOLINARIO AUXILIO REDE CEGONHA COMP MAIO 2025/ 4.000,00
04/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6291/2025 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00