Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082484267 - ESF2 CESAF 06/2025 REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085694501 - ESF4 06/2025 REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 - ESF3 06/2025 REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258950- ESF1 PRONTO ATENDIMENTO 06/2025 |
5.360,27 |
|
|
| 16/06/2025 |
UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082484267 - ESF2 CESAF 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085694501 - ESF4 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 - ESF3 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258950- ESF1 PRONTO ATENDIMENTO 06 2025/ |
|
3.729,72 |
|
| 16/06/2025 |
UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082484267 - ESF2 CESAF 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085694501 - ESF4 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 - ESF3 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258950- ESF1 PRONTO ATENDIMENTO 06 2025/ |
|
837,64 |
|
| 16/06/2025 |
UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082484267 - ESF2 CESAF 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085694501 - ESF4 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 - ESF3 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258950- ESF1 PRONTO ATENDIMENTO 06 2025/ |
|
287,12 |
|
| 16/06/2025 |
UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082484267 - ESF2 CESAF 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085694501 - ESF4 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 - ESF3 06 2025/UN;1,000;REF.A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258950- ESF1 PRONTO ATENDIMENTO 06 2025/ |
|
505,79 |
|
| 18/06/2025 |
PAGAMENTO REF. EMPENHO 6369/2025 |
|
|
3.729,72 |
| 18/06/2025 |
PAGAMENTO REF. EMPENHO 6369/2025 |
|
|
837,64 |
| 18/06/2025 |
PAGAMENTO REF. EMPENHO 6369/2025 |
|
|
287,12 |
| 18/06/2025 |
PAGAMENTO REF. EMPENHO 6369/2025 |
|
|
505,79 |
| TOTAL |
5.360,27 |
5.360,27 |
5.360,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |