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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6375 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO
Unidade: ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT ANTENA DE TV
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 05/2025 899,83 899,83
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 06/2025 787,58 787,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 05/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 06/2025 1.687,41
16/06/2025 UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 05 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 06 2025/ 899,83
16/06/2025 UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 05 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 06 2025/ 899,83
16/06/2025 UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 05 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DE TV CI 4003585054 - COMPETENCIA 06 2025/ 787,58
16/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6375/2025 10,80
16/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6375/2025 9,45
16/06/2025 -899,83
18/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6375/2025 889,03
18/06/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6375/2025 778,13
TOTAL 1.687,41 1.687,41 1.687,41
SALDO A PAGAR 0,00