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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: N.S.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6739 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SAUDE DOS POVOS INDIGENAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Adesivo para PVC 175 g 9,00 900,00
1000.00 LUVA EM PVC SOLDÁVEL 20 mm PARA ÁGUA 0,37 370,00
1000.00 LUVA EM PVC SOLDÁVEL 25 mm PARA ÁGUA 0,48 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 Adesivo para PVC 175 g LUVA EM PVC SOLDÁVEL 20 mm PARA ÁGUA LUVA EM PVC SOLDÁVEL 25 mm PARA ÁGUA 57,20
03/07/2025 UN;5,000;Adesivo para PVC 175 g/UN;20,000;LUVA EM PVC SOLDAVEL 20 mm PARA AGUA/UN;10,000;LUVA EM PVC SOLDAVEL 25 mm PARA AGUA/ 57,20
10/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6739/2025 57,20
TOTAL 57,20 57,20 57,20
SALDO A PAGAR 0,00