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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6971 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - A contratação de mão de obra especializada é necessária para o conserto da buzina do veículo Gol, placa IXW7G32, visando garantir a segurança e o funcionamento adequado do veículo utilizado pela Secretaria. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 SERVIÇO - A contratação de mão de obra especializada é necessária para o conserto da buzina do veículo Gol, placa IXW7G32, visando garantir a segurança e o funcionamento adequado do veículo utilizado pela Secretaria. 40,00
07/07/2025 UST;1,000;SERVICO - A contratacao de mao de obra especializada e necessaria para o conserto da buzina do veiculo Gol, placa IXW7G32, visando garantir a seguranca e o funcionamento adequado do veiculo utilizado pela Secretaria./ 40,00
14/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6971/2025 40,00
14/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 6971/2025 40,00
14/07/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 6971/2025 -40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00