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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7086 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLDANA PORTA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HQF7343 24,00 48,00
6.00 ROLANTE PORTA 24,00 144,00
2.00 SUPORTE CAIXA 183,00 366,00
1.00 JOGO LONAS 20,80T 95,00 95,00
54.00 REBITE 4X6 1,30 70,00
6.00 BUCHA MOLA 3015 32,00 192,00
1.00 PATIM DE FREIO 76,00 76,00
1.00 LONAS DE FREIO2080 24,00 24,00
1.00 PINO DE CENTRO 3/8 17,00 17,00
19.00 PARFUSOS 9/16X5 COMPLETO 1,00 19,00
1.00 PARAFUSOS RODA COMPLETO 18,00 18,00
1.00 REPARO DE BUCHA EBREAGEM 702556 16,00 16,00
1.00 KIT EMBRIAGEM 1.298,00 1.298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 ROLDANA PORTA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HQF7343 ROLANTE PORTA SUPORTE CAIXA JOGO LONAS 20,80T REBITE 4X6 BUCHA MOLA 3015 PATIM DE FREIO LONAS DE FREIO2080 PINO DE CENTRO 3/8 PARFUSOS 9/16X5 COMPLETO PARAFUSOS RODA COMPLETO REPARO DE BUCHA EBREAGEM 702556 KIT EMBRIAGEM 2.383,00
08/07/2025 UN;2,000;ROLDANA PORTA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA HQF7343/UN;6,000;ROLANTE PORTA/UN;2,000;SUPORTE CAIXA/UN;1,000;JOGO LONAS 20,80T/UN;54,000;REBITE 4X6/UN;6,000;BUCHA MOLA 3015/UN;1,000;PATIM DE FREIO/UN;1,000;LONAS DE FREIO2080/UN;1,000;PINO DE CENTRO 3 8/UN;19,000;PARFUSOS 9 16X5 COMPLETO/UN;1,000;PARAFUSOS RODA COMPLETO/UN;1,000;REPARO DE BUCHA EBREAGEM 702556/UN;1,000;KIT 2.383,00
11/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7086/2025 2.383,00
TOTAL 2.383,00 2.383,00 2.383,00
SALDO A PAGAR 0,00