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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7363 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PNEUS 215/50 R 17 GOODYEAR EAGLES SPORT. PARA O CRUZE. 630,00 1.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PNEUS 215/50 R 17 GOODYEAR EAGLES SPORT. PARA O CRUZE. 1.890,00
08/07/2025 UN;3,000;PNEUS 215 50 R 17 GOODYEAR EAGLES SPORT. PARA O CRUZE./ 1.890,00
09/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7363/2025 1.890,00
TOTAL 1.890,00 1.890,00 1.890,00
SALDO A PAGAR 0,00