O Município de Ronda Alta - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7405 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Areia Média 119,00 238.000,00
250.00 Barra De Ferro 5/16 (8 Mm) 31,22 7.805,00
2000.00 Brita Nº 1 58,00 116.000,00
1200.00 Cal Hidratada Saca De 20kg. 16,50 19.800,00
1500.00 Cimento Saco De 50 Kg 44,65 66.975,00
100.00 Telhas De Fibrocimento 1.83 6 Mm 45,40 4.540,00
400.00 Treliças 08 Cm 6 M 40,00 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 Areia Média Barra De Ferro 5/16 (8 Mm) Brita Nº 1 Cal Hidratada Saca De 20kg. Cimento Saco De 50 Kg Telhas De Fibrocimento 1.83 6 Mm Treliças 08 Cm 6 M 769,17
09/07/2025 T;1,500;Areia Media/UN;1,000;Barra De Ferro 5 16 (8 Mm)/T;1,500;Brita No 1/UN;2,000;Cal Hidratada Saca De 20kg./UN;5,000;Cimento Saco De 50 Kg/UN;3,000;Telhas De Fibrocimento 1.83 6 Mm/UN;2,000;Trelicas 08 Cm 6 M/ 769,17
14/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7405/2025 769,17
TOTAL 769,17 769,17 769,17
SALDO A PAGAR 0,00