| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7581 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DAGUA | 680,00 | 680,00 |
| 5.00 | ANTI COROSIVO. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXI 7J44 | 28,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | BOMBA DAGUA ANTI COROSIVO. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXI 7J44 | 820,00 | ||
| 04/08/2025 | UN;1,000;BOMBA DAGUA/UN;5,000;ANTI COROSIVO. PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IXI 7J44/ | 820,00 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7581/2025 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||