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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7581 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DAGUA 680,00 680,00
5.00 ANTI COROSIVO. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXI 7J44 28,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 BOMBA DAGUA ANTI COROSIVO. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXI 7J44 820,00
04/08/2025 UN;1,000;BOMBA DAGUA/UN;5,000;ANTI COROSIVO. PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IXI 7J44/ 820,00
13/08/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7581/2025 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00