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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIRCEU ADEMAR CENCI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7767 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA BOTOEIRA 90X90X9070MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA 25,00 25,00
1.00 BOTAO DUPLO RETANGULAR INA 80,00 80,00
1.00 PRECA CABO PVC 1/4 6,00 6,00
25.00 CABO PP 3X10MM 500V 7,00 175,00
1.00 SOFT STAR WEG 4.280,00 4.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 CAIXA BOTOEIRA 90X90X9070MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA BOTAO DUPLO RETANGULAR INA PRECA CABO PVC 1/4 CABO PP 3X10MM 500V SOFT STAR WEG 4.566,00
28/07/2025 UN;1,000;CAIXA BOTOEIRA 90X90X9070MM MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA/UN;1,000;BOTAO DUPLO RETANGULAR INA/UN;1,000;PRECA CABO PVC 1 4/UN;25,000;CABO PP 3X10MM 500V/UN;1,000;SOFT STAR WEG/ 4.566,00
29/07/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7767/2025 4.566,00
TOTAL 4.566,00 4.566,00 4.566,00
SALDO A PAGAR 0,00