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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7771 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FERRO 10 MM CA 50 RETO MATERIAL PARA PRAÇAS MANUTENÇÃO 65,00 325,00
2.00 ARAME QUEIMADO 1,25 MM 25,00 50,00
15.00 FERRO 10 MM CA 50 RETO 12,00 65,00 975,00
30.00 FERRO 4,2MM BARRA RETA 16,80 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 FERRO 10 MM CA 50 RETO MATERIAL PARA PRAÇAS MANUTENÇÃO ARAME QUEIMADO 1,25 MM FERRO 10 MM CA 50 RETO 12,00 FERRO 4,2MM BARRA RETA 1.854,00
13/08/2025 UN;5,000;FERRO 10 MM CA 50 RETO MATERIAL PARA PRACAS MANUTENCAO/UN;2,000;ARAME QUEIMADO 1,25 MM/UN;15,000;FERRO 10 MM CA 50 RETO 12,00/UN;30,000;FERRO 4,2MM BARRA RETA/ 1.854,00
02/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7771/2025 1.854,00
02/09/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 7771/2025 -1.854,00
12/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 7771/2025 1.854,00
TOTAL 1.854,00 1.854,00 1.854,00
SALDO A PAGAR 0,00